备受市场关注的紫光集团司法重整一事有了最新进展。日前,紫光集团官微显示,集团一债会已顺利召开。
据悉,10月18日,在北京市一中院的主持下,紫光集团等7家企业实质合并重整案第一次债权人会议(下称 “一债会”)通过网络会议形式顺利召开。
紫光集团管理人向债权人报告了司法重整工作进展情况以及下一步工作安排,解答了债权人普遍关注的各类问题。债权人会议核查了债权审查结果,表决了两项程序性议案。
据报道,目前紫光集团已确定债权规模1081.81亿元,预计2022年2月27日前给出偿付方案并由债权人表决。
而此时,距离紫光集团进入司法重整程序刚好3个月。今年7月16日,经债权人申请,紫光集团进入司法重整程序,下属6家关联平台企业则于8月27日被纳入实质合并重整范围。
据管理人介绍,自启动司法重整程序以来,管理人健全工作机制,优化专业团队,依法全面接管紫光集团等7家企业,并向法院提交了继续营业申请。目前,紫光集团及下属实体企业经营整体呈现稳中向好的态势。
在一债会中,债权申报和审查是重点核查事项,管理人在一债会上汇报了相关进展情况。据了解,在紫光集团债权申报期内,债权人向紫光集团申报了债权。管理人已对申报债权完成了初步审查,依法提交一债会审议核查。
通过管理人披露的债权申报及审查情况,紫光集团等7家重整企业所负担的债务与前期市场判断基本一致,此次需要化解的债务规模已基本锁定。
另外,引入有实力的战略投资人,是未来紫光集团司法重整能否成功的关键,根据招募公告,此次紫光集团战略投资人招募工作按照“整体承接,分类处置,一揽子化解”的工作思路进行。截至报名截止日,共计7家意向投资人报名参与,管理人组织遴选委员会对战略投资人提交的司法重整投资方案进行评审,引战工作扎实推进。后续,管理人还将进一步核查战略投资人资质、开展尽调与反尽调,并与战略投资人全面深入谈判,优中选优,加快确定最终战略投资人。
另根据紫光集团之前发布的公告,拟报名参与本次重整的意向战略投资者需要符合具备整体承接紫光集团或紫光集团核心产业的规模和资金实力,具备确定性的投资资金来源。原则上,战略投资者的财务指标应满足最近一年经审计的资产总额不低于500亿元或者最近一年经审计的归属于母公司所有者的净资产不低于200亿元的要求;在相关产业领域具备优势战略地位或丰富产业经验的,可适当放宽。
同时,战略投资者还要具备芯片产业和云网产业的管理、运营或并购整合经验,具备管理和运营紫光集团核心产业的能力,能够支持和促使紫光集团下属核心实体企业做大做强。